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PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE RECEPCIÓN
Código: P - 10
Edición: 01
Copia Controlada
N: Original
Página 1 de 2
1 OBJETIVO
Establecer el procedimiento empleado en SELSA para el control de los Insumos/Servicios
críticos recibidos de parte de los Proveedores.
2 ALCANCE
Quedan involucrados todos los Insumos y Servicios críticos ingresados a La Empresa.
3 RESPONSABILIDADES
Depósito y/o el Responsable del sector involucrado es responsable de recepcionar los
Insumos/Servicios, realizar su control y mantener los registros pertinentes.
4 DEFINICIONES
No Aplica.
5 DESCRIPCIÓN
5.1 – Recepción de Insumos.
El responsable del sector involucrado una vez recibido el Insumo, sella el remito
entregado por el Proveedor utilizando el siguiente sello:
Esto solo se aplica cuando se trate de recepción de insumos/Servicios considerados
críticos.
5.2 – Realización controles y/o ensayos.
El responsable involucrado verifica cantidad y tipo con O.C., identifica el insumo y realiza los
controles especificados.
Luego registra los resultados en el formulario dispuesto para tal fin, además asienta el estado
de Inspección y Ensayo en la O.C. y se la envía a Administración para que gestione el pago
correspondiente.
Una vez recibido el insumo/servicio se procede a la realización de los controles estipulados en
los documentos y luego procede a registrar los resultados en el F-GENE-11-RESULTADO
CONTROL DE RECEPCION.
SELSA
A REVISAR
en calidad y Cantidad
Fecha / /
Firma
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE RECEPCIÓN
Código: P - 10
Edición: 01
Copia Controlada
N: Original
Página 2 de 2
5.3 – Identificación del estado de inspección y ensayo.
Una vez recibida la O.C. con el resultado, se identifica el estado de inspección
y ensayo de acuerdo al siguiente método:
a) Si es Aprobado: Se indica el estado de aprobación sobre una etiqueta colocada
al insumo o al contenedor/pallet (sólo se aplica para los insumos).
b) Si es Rechazado: Se coloca una etiqueta que indica “PRODUCTO NO
CONFORME” junto al Aviso de No Conformidad redactado.
Luego de realizado esto, se archiva la O.C. por el término de 12 meses a la vez que se
notifica al sector Administración sobre la recepción del insumo/servicio y su
Aceptación/Rechazo.
5.4. – Identificación del insumo sin controlar.
SELSA no utiliza insumos sin controlar, por lo tanto, todo insumo que no posea la etiqueta
indicando el estado de aprobación no podrá ser utilizado bajo ningún concepto.
6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 Manual de Calidad
7 ANEXOS
No Aplica.
8 REGISTRO DE REVISIÓN
Revisó Aprobó Emitió
Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma
01/13 - 01/13 - 01/13 -
Leandro Nicenboim
Aclaración
Enrique Chirom
Aclaración
Leandro Nicenboim
Aclaración
RESUMEN DE MODIFICACIONES
Puntos modificados / nuevos Fecha Edición
Nuevo Procedimiento por adecuación del SGC a la nomenclatura y
definiciones de los SGC de las empresas del Grupo SELSA.
01-2013 01
El presente procedimiento reemplaza al procedimiento D-PROGE-15 01-2013 01

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ControlRecepcionInsumos

  • 1. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN Código: P - 10 Edición: 01 Copia Controlada N: Original Página 1 de 2 1 OBJETIVO Establecer el procedimiento empleado en SELSA para el control de los Insumos/Servicios críticos recibidos de parte de los Proveedores. 2 ALCANCE Quedan involucrados todos los Insumos y Servicios críticos ingresados a La Empresa. 3 RESPONSABILIDADES Depósito y/o el Responsable del sector involucrado es responsable de recepcionar los Insumos/Servicios, realizar su control y mantener los registros pertinentes. 4 DEFINICIONES No Aplica. 5 DESCRIPCIÓN 5.1 – Recepción de Insumos. El responsable del sector involucrado una vez recibido el Insumo, sella el remito entregado por el Proveedor utilizando el siguiente sello: Esto solo se aplica cuando se trate de recepción de insumos/Servicios considerados críticos. 5.2 – Realización controles y/o ensayos. El responsable involucrado verifica cantidad y tipo con O.C., identifica el insumo y realiza los controles especificados. Luego registra los resultados en el formulario dispuesto para tal fin, además asienta el estado de Inspección y Ensayo en la O.C. y se la envía a Administración para que gestione el pago correspondiente. Una vez recibido el insumo/servicio se procede a la realización de los controles estipulados en los documentos y luego procede a registrar los resultados en el F-GENE-11-RESULTADO CONTROL DE RECEPCION. SELSA A REVISAR en calidad y Cantidad Fecha / / Firma
  • 2. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN Código: P - 10 Edición: 01 Copia Controlada N: Original Página 2 de 2 5.3 – Identificación del estado de inspección y ensayo. Una vez recibida la O.C. con el resultado, se identifica el estado de inspección y ensayo de acuerdo al siguiente método: a) Si es Aprobado: Se indica el estado de aprobación sobre una etiqueta colocada al insumo o al contenedor/pallet (sólo se aplica para los insumos). b) Si es Rechazado: Se coloca una etiqueta que indica “PRODUCTO NO CONFORME” junto al Aviso de No Conformidad redactado. Luego de realizado esto, se archiva la O.C. por el término de 12 meses a la vez que se notifica al sector Administración sobre la recepción del insumo/servicio y su Aceptación/Rechazo. 5.4. – Identificación del insumo sin controlar. SELSA no utiliza insumos sin controlar, por lo tanto, todo insumo que no posea la etiqueta indicando el estado de aprobación no podrá ser utilizado bajo ningún concepto. 6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Manual de Calidad 7 ANEXOS No Aplica. 8 REGISTRO DE REVISIÓN Revisó Aprobó Emitió Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma 01/13 - 01/13 - 01/13 - Leandro Nicenboim Aclaración Enrique Chirom Aclaración Leandro Nicenboim Aclaración RESUMEN DE MODIFICACIONES Puntos modificados / nuevos Fecha Edición Nuevo Procedimiento por adecuación del SGC a la nomenclatura y definiciones de los SGC de las empresas del Grupo SELSA. 01-2013 01 El presente procedimiento reemplaza al procedimiento D-PROGE-15 01-2013 01