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PUNTOS DE LA NORMA ISO 9001:2000
(8)

Casi para finalizar ésta primera serie de artículos, trataremos el punto 8.
Medición, Análisis y Mejora de la Norma ISO 9001:2000. Es importante recordarles
que señalaremos el uso del verbo debe para indicar lo que es indispensable cumplir.
8 Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades
En éste punto, la Norma nos pide que la organización debe planificar e
implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios
para:
a) demostrar la conformidad del producto
b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad
d) la determinación de los métodos aplicables (incluyendo las técnicas
estadísticas y el alcance de su utilización)
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
La organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de
la organización. Debe determinar los métodos para obtener y utilizar dicha
información.
8.2.2 Auditoría interna
La organización debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías
internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad:
a) es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de esta
norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la
calidad establecidos por la organización
b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el
estado, la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados
de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la
misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización
de los auditores deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de
auditoría, asegurándose de que los auditores no deben auditar su propio trabajo.
Se debe definir, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y los
requisitos para:
a) la planificación y la realización de auditorías
b) informar de los resultados para mantener los registros
La dirección responsable del área que este siendo auditada debe asegurarse
de que se tomen acciones sin demora injustificada para eliminar no conformidades
detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la
Página 1 de 3
verificación de las acciones fechadas y el informe de los resultados de la
verificación.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
En la organización se deben aplicar métodos apropiados para el seguimiento
y la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos
deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados, en caso de que no se alcancen deben llevarse a cabo correcciones y
acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del
producto.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
La organización debe medir y hacer un seguimiento de las características del
producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe
realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de
acuerdo con las disposiciones planificadas. Se deben mantener registros de la
conformidad con los criterios de aceptación que indiquen la(s) persona(s) que
autoriza(n) la liberación del producto y la prestación del servicio. Dichas acciones
no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, a menos que sean apropiados de otra manera por una
autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
8.3 Control el producto no conforme
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme
con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento
documentado y deben tratarse éstos mediante una de las siguientes maneras:
a) tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectas
b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una
autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por el cliente
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto
Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de
cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan
obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una
nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.
En caso de detectarse un producto no conforme después de la entrega o
cuando ha comenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadas
respecto a los efectos o efectos potenciales de la no-conformidad.
8.4

Análisis de datos
Para éste punto, la organización debe determinar, recopilar y analizar los
datos apropiados para:
a) demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad
b) evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.

Página 2 de 3
Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y
medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
Como requisito, el análisis de datos debe proporcionar información sobre:
a) la satisfacción del cliente
b) la conformidad con los requisitos del producto
c) las características y tendencias de los procesos y de los productos
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas
d) los proveedores
8.5. Mejora
8.5.1 Mejora continua
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la
calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
8.5.2 Acción correctiva
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de no
conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas
deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas y debe
establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes)
b) determinar las causas de las no conformidades
c) evaluar las necesidades de adoptar acciones para asegurarse de que las
no conformidades no vuelvan a ocurrir
d) determinar e implementar las acciones necesarias
e) registran los resultados de las acciones tomadas
f) revisar las acciones correctivas tomadas
8.5.3 Acción preventiva
La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas
deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales y debe
establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades
c) determinar e implementar las acciones necesarias
d) registrar los resultados de las acciones tomadas
e) revisar las acciones preventivas tomadas
Bibliografía
• Normas ISO 9001:2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos

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Punto 8 de la norma iso 9000

  • 1. PUNTOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 (8) Casi para finalizar ésta primera serie de artículos, trataremos el punto 8. Medición, Análisis y Mejora de la Norma ISO 9001:2000. Es importante recordarles que señalaremos el uso del verbo debe para indicar lo que es indispensable cumplir. 8 Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades En éste punto, la Norma nos pide que la organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: a) demostrar la conformidad del producto b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad d) la determinación de los métodos aplicables (incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización) 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente La organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Debe determinar los métodos para obtener y utilizar dicha información. 8.2.2 Auditoría interna La organización debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad: a) es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de esta norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado, la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización de los auditores deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría, asegurándose de que los auditores no deben auditar su propio trabajo. Se debe definir, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y los requisitos para: a) la planificación y la realización de auditorías b) informar de los resultados para mantener los registros La dirección responsable del área que este siendo auditada debe asegurarse de que se tomen acciones sin demora injustificada para eliminar no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la Página 1 de 3
  • 2. verificación de las acciones fechadas y el informe de los resultados de la verificación. 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos En la organización se deben aplicar métodos apropiados para el seguimiento y la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, en caso de que no se alcancen deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto. 8.2.4 Seguimiento y medición del producto La organización debe medir y hacer un seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se deben mantener registros de la conformidad con los criterios de aceptación que indiquen la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto y la prestación del servicio. Dichas acciones no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean apropiados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 8.3 Control el producto no conforme La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento documentado y deben tratarse éstos mediante una de las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectas b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por el cliente c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. En caso de detectarse un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos o efectos potenciales de la no-conformidad. 8.4 Análisis de datos Para éste punto, la organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para: a) demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad b) evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Página 2 de 3
  • 3. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. Como requisito, el análisis de datos debe proporcionar información sobre: a) la satisfacción del cliente b) la conformidad con los requisitos del producto c) las características y tendencias de los procesos y de los productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas d) los proveedores 8.5. Mejora 8.5.1 Mejora continua La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 8.5.2 Acción correctiva La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas y debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes) b) determinar las causas de las no conformidades c) evaluar las necesidades de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir d) determinar e implementar las acciones necesarias e) registran los resultados de las acciones tomadas f) revisar las acciones correctivas tomadas 8.5.3 Acción preventiva La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales y debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades c) determinar e implementar las acciones necesarias d) registrar los resultados de las acciones tomadas e) revisar las acciones preventivas tomadas Bibliografía • Normas ISO 9001:2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos Página 3 de 3