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Ciclo de la Requisición al Pago
Ciclo de la Requisición al pago
En esta presentación se
muestra el proceso desde la
requisición al pago en Oracle
Financials Cloud
Se muestra la adquisición de
3 Impresoras a Color, desde
que se genera la solicitud de
estos equipos, concluyendo
con su pago
El primer paso es entrar a Self Service
Procurement, el área de auto-servicio de
compras permite que cualquier empleado
pueda generar una solicitud de compra
Generación de la solicitud o requisición
1
2
3
1 A través del cuadro de
búsqueda desplegamos las
impresoras a color
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agrego a la solicitud la
impresora que requiero
3 Observar que se ha creado
la solicitud 203757
Se da click en editar y enviar
para desplegar la pantalla de
editar solicitud que se
muestra en la siguiente
lámina
Al click en este ícono se
despliegan los detalles de la
cuenta de cargos, esta se puede
modificar o enviar la solicitud como
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Confirmación de envío de solicitud
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aprobación. En la siguiente lámina se muestra la
vista del aprobador
El gerente de
adquisiciones recibe la
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requisición 203757 la
cual, por su monto ha sido
aprobada de manera
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Orden de compra
Dando doble click sobre el
número de la Orden de
Compra podemos ver el
detalle en esta pantalla, que
también da acceso a la orden
de compra en PDF la cual se
muestra en la siguiente
lámina.
Recepciones
Una vez que tenemos
la orden compra, el
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recepciones para
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Confirmación de recepción
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correspondiente podemos
realizar una búsqueda de
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Crear factura
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  • 1. Ciclo de la Requisición al Pago
  • 2. Ciclo de la Requisición al pago En esta presentación se muestra el proceso desde la requisición al pago en Oracle Financials Cloud Se muestra la adquisición de 3 Impresoras a Color, desde que se genera la solicitud de estos equipos, concluyendo con su pago
  • 3. El primer paso es entrar a Self Service Procurement, el área de auto-servicio de compras permite que cualquier empleado pueda generar una solicitud de compra
  • 4. Generación de la solicitud o requisición 1 2 3 1 A través del cuadro de búsqueda desplegamos las impresoras a color 2 De los resultados obtenidos agrego a la solicitud la impresora que requiero 3 Observar que se ha creado la solicitud 203757 Se da click en editar y enviar para desplegar la pantalla de editar solicitud que se muestra en la siguiente lámina
  • 5. Al click en este ícono se despliegan los detalles de la cuenta de cargos, esta se puede modificar o enviar la solicitud como está Se modifica la cantidad
  • 6. Confirmación de envío de solicitud Al enviar la solicitud se despliega un mensaje de confirmación y es posible ver la solicitud en PDF El estado de la solicitud es pendiente de aprobación. En la siguiente lámina se muestra la vista del aprobador
  • 7. El gerente de adquisiciones recibe la notificación de la requisición 203757 la cual, por su monto ha sido aprobada de manera automática y se ha generado la Orden de Compra 162906
  • 8. Orden de compra Dando doble click sobre el número de la Orden de Compra podemos ver el detalle en esta pantalla, que también da acceso a la orden de compra en PDF la cual se muestra en la siguiente lámina.
  • 9.
  • 10. Recepciones Una vez que tenemos la orden compra, el siguiente paso es Ingresar al área de compras / mis recepciones para realizar la recepción de los equipos.
  • 11. Confirmación de recepción En el área de crear recepciones, al capturar la cantidad de artículos recibidos y dar click en enviar la recepción se genera este aviso de confirmación de la creación de la recepción 50748
  • 12. Factura A través del Icono de Tareas / Gestionar recepciones se abre la pantalla correspondiente podemos realizar una búsqueda de nuestra recepción número 50748. Notar que al seleccionar la línea, los botones de devolver / corregir están habilitados En este punto la requisición y la Orden de Compra están creadas y aprobadas, contamos también con un número de recepción, por lo que los siguientes pasos serán ir al área de cuentas por pagar para crear la factura y el pago.
  • 13. Para ir al área de Cuentas por pagar, podemos usar el navegador e ingresar al área de facturas
  • 14. Crear factura En la pantalla de facturas, abrimos el menú de tareas y damos click en crear factura
  • 15. Crear factura En la pantalla de crear factura, realizamos una búsqueda con el número de orden 162906
  • 16. Crear factura 1 La unidad de negocio y los datos del proveedor se llenan por default 2 El número de factura se creo, en este ejemplo con el número de orden de compra más las letras FAC 3 El importe deberá ser el importe de la Orden de Compra aprobada. 4 Debemos de dar click en el botón “Ir” 1 2 3 4
  • 17. Confrontar lineas de factura Al dar click en el botón de ir, se despliega esta pantalla “confrontar líneas de factura” damos click en el check box debajo de coincidir y click en aceptar
  • 18. Validar factura En acciones de factura damos click en Validar
  • 19. Validación El sistema solicita la re- validación de la factura ya que el monto no incluye el impuesto, es necesario corregir monto
  • 20. Estructura de empresas Se corrige el importe, incluyendo el impuesto validamos nuevamente, esta vez el estado de validación es “validada”
  • 21. Estructura de empresas Una vez que la factura esta validada, el siguiente paso es contabilizar la misma. Ahora ingresamos como Casey Brown, VP de Finanzas, que tiene los privilegios requeridos e ingresamos al área de Facturas.
  • 22. Contabilizar factura En la pantalla de trabajo de facturas, se abre el menú de tareas. E ingresamos al área de gestionar facturas para localizar nuestra factura
  • 23. Contabilizar factura Buscamos la factura 162906-FAC Una vez que se localiza la factura, ya es posible contabilizarla en libro mayor
  • 24. Confirmación de contabilización Al dar click en Contabilizar se recibe la confirmación y nos da la opción de ver contabilidad para desplegar el detalle de las líneas contables, lo cual se muestra en la siguiente pantalla.
  • 26. Factura contabilizada En la pantalla de gestionar facturas en el resumen de factura, ya aparece la factura como contabilizada. El siguiente paso es pagar la factura, por lo que se da click en el botón “pagar en su totalidad”
  • 27. Ejecución de Pago Para ejecutar el pago es necesario, como mínimo especificar los campos de cuenta bancaria y perfil de proceso de pago Ejecutar
  • 28. Confirmación de pago Se crea la confirmación de pago: Pago 3436 por $ 489.47 USD
  • 29. Estructura de empresas En el Resumen de factura ya se refleja el estado de la factura como pagada Y el pago asociado En este punto el proceso de la Requisición al pago, está completo, Incluyendo la solicitud, Orden de Compra, Recibo, Factura y Pago
  • 30. Ver ciclo de vida Por último, para observar este proceso, desde el punto de vista de quien realizó la solicitud inicial, ingresamos nuevamente al área de solicitudes de compra, para ver el detalle de la solicitud 203757 La pantalla que se despliega al dar doble click sobre la solicitud se muestra en la siguiente lámina
  • 31. Estructura de empresas Click en ver ciclo de vida
  • 32. Ver ciclo de vida En esta pantalla es posible comprobar que el ciclo está completo y si se desea se puede ver el detalle de cada documento: Solicitud, Orden de Compra, Recibo, Factura y Pago
  • 33. Sierra Mojada 620 Piso 4, Lomas de Chapultepec C.P. 11000, Miguel Hidalgo, México D.F. gerardo_boone@stoconsulting.com +52.55.5284.5060 @STOConsulting /STOConsulting.mx