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INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 
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2013 
CÓDIGO: EVC FO 01 
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DE 2014 
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DE 2014 
Subsistema de Control Estratégico 
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 Se está implementando la nueva actualización del Modelo de Control interno de 
acuerdo al Decreto 943 de 2014. 
 Se vienen realizando jornadas semanales sobre el Modelo Estándar de Control Interno 
–MECI en el cual se ha venido determinando las estrategias a seguir y la planificación 
en el estilo de dirección. 
 Hasta la fecha del presente informe se han practicado un total de 7 auditorías internas 
programadas en el Plan de Auditorías Internas y alrededor de 3 especiales. 
 Se viene revisando la estructura organizacional de la administración conjunto con le 
Ley de Archivo (tablas de retención documental), de acuerdo a la nueva 
actualización se está revisando el organigrama y procesos y procedimientos. 
 Se está ejerciendo revisión, identificación, valoración y aplicación de la administración 
de riesgos en la administración. 
DIFICULTADES 
 Se identifica falta de compromiso en algunos funcionarios. 
 No está definido el Mapa de Riesgo Institucional con sus políticas de administración del 
riesgo. 
 El Decreto 943 de 2014 actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, 
establecimiento los plazos en que se debe realizar, plazos que no son coherentes, 
debido a que se debe establecer que aun existen deficiencias con el anterior modelo. 
Subsistema de Control de Gestión 
AVANCES 
 Se viene revisando con cada una de las dependencias sobre los procedimientos 
actuales, los controles y los indicadores existentes, que de acuerdo a la actualización del 
Modelo deberán ser más prácticos. 
 Se ha mejorado en la comunicación organizacional, con tendencias efectivas de 
información constante a la comunidad sobre las actuaciones de la administración. 
 Las políticas de comunicación institucional interna se encuentra en proceso de revisión 
para dar mayor participación a todos los funcionarios así como una socialización más 
efectiva. 
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INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 
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página Web, la cual tiene vínculo con la página de Gobierno en Línea y se han 
diseñado enlaces con otras entidades disponiendo herramientas que faciliten la 
interacción de los usuarios, en relación con Gobierno en Línea los procesos existentes han 
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INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 
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oportuna de la Gestión y de los controles. El seguimiento a los procesos de los 
funcionarios, no ha sido constante. 
Estado General del Sistema de Control Interno 
 Se viene dando cumplimiento a los informes del área de Control Interno. 
 Se está ejecutando el Plan de Auditoría Interna de la vigencia 2014. 
 Aun se observa debilidades en el sistema de PQRS de la entidad 
 Se viene adelantado la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, 
aunque los tiempos establecidos en el Decreto no son los suficientes acordes, para 
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Recomendaciones 
 Continuar fortaleciendo el Modelo Estándar de Control Interno, articulándolo con el SGC 
como importante herramienta de gestión que permita armonizar las acciones, políticas, 
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Original Firmado 
VICTOR HUGO SIERRA YEPEZ 
Asesor de Control Interno 
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actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 
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  • 1. INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO FECHA: 17 06 2013 TRD: 210 64 01 VERSIÒN: 02 2013 CÓDIGO: EVC FO 01 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA 800-100-532-8 INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control interno, o quien haga sus veces: VICTOR HUGO SIERRA Período evaluado: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014 Fecha de elaboración: 07 NOVIEMBRE DE 2014 Subsistema de Control Estratégico AVANCES  Se está implementando la nueva actualización del Modelo de Control interno de acuerdo al Decreto 943 de 2014.  Se vienen realizando jornadas semanales sobre el Modelo Estándar de Control Interno –MECI en el cual se ha venido determinando las estrategias a seguir y la planificación en el estilo de dirección.  Hasta la fecha del presente informe se han practicado un total de 7 auditorías internas programadas en el Plan de Auditorías Internas y alrededor de 3 especiales.  Se viene revisando la estructura organizacional de la administración conjunto con le Ley de Archivo (tablas de retención documental), de acuerdo a la nueva actualización se está revisando el organigrama y procesos y procedimientos.  Se está ejerciendo revisión, identificación, valoración y aplicación de la administración de riesgos en la administración. DIFICULTADES  Se identifica falta de compromiso en algunos funcionarios.  No está definido el Mapa de Riesgo Institucional con sus políticas de administración del riesgo.  El Decreto 943 de 2014 actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, establecimiento los plazos en que se debe realizar, plazos que no son coherentes, debido a que se debe establecer que aun existen deficiencias con el anterior modelo. Subsistema de Control de Gestión AVANCES  Se viene revisando con cada una de las dependencias sobre los procedimientos actuales, los controles y los indicadores existentes, que de acuerdo a la actualización del Modelo deberán ser más prácticos.  Se ha mejorado en la comunicación organizacional, con tendencias efectivas de información constante a la comunidad sobre las actuaciones de la administración.  Las políticas de comunicación institucional interna se encuentra en proceso de revisión para dar mayor participación a todos los funcionarios así como una socialización más efectiva.  La comunicación informativa se fortalece permanente manteniendo actualizada la
  • 2. INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO FECHA: 17 06 2013 TRD: 210 64 01 VERSIÒN: 02 2013 CÓDIGO: EVC FO 01 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA 800-100-532-8 página Web, la cual tiene vínculo con la página de Gobierno en Línea y se han diseñado enlaces con otras entidades disponiendo herramientas que faciliten la interacción de los usuarios, en relación con Gobierno en Línea los procesos existentes han permitido destacarse a nivel departamental.  Existe comunicación directa con las asociaciones de usuarios, las veedurías ciudadanas y la comunidad, los órganos de control y vigilancia y la comunidad en general a través de las audiencias públicas y la participación de la ciudadanía en los procesos relevantes.  Se ejecutó auditoría interna al sistema de Quejas Peticiones Reclamos y Sugerencias.  La Administración dispone de los medios de comunicaciones suficientes y eficientes para la correcta y oportuna comunicación interna y externa.  Se sigue con la ejecución de migración de la información de archivo central, mediante el escaneo de la documentación, con miras a garantizar la seguridad de la información.  La entidad da cumplimiento al art. 76 de la Ley 1474 que en el componente de Información Primaria, le establece a Control Interno, la obligatoriedad de realizar un informe semestral sobre la atención a los usuarios. DIFICULTADES  No todos los Procesos definidos en el Mapa de Procesos se encuentran documentados, especialmente los de inventarios, siendo importante agilizar su documentación para el desarrollo de la gestión en su calidad de procesos de apoyo al cumplimiento de la misión institucional.  Aun existen procesos de Gobierno en Línea que deben seguir mejorándose para lograr una comunicación con la comunidad eficiente y eficaz, así como de fácil acceso a esta.  Con la realización de la auditoria a PQRS se detectaron fallas que aun no han sido corregidas con el buzón. Subsistema de Control de Evaluación AVANCES  Se cumple con la evaluación del sistema de control interno de forma periódica, aplicando la encuesta para identificar la sostenibilidad e impacto de acuerdo.  Se están ejecutando las auditorías internas a los procesos de la Administración, con base en el Plan de Auditorias y el cronograma de trabajo de la Oficina de Control Interno, acorde con la priorización de procesos y riesgos más relevantes.  Se han presentado los planes de mejoramiento por procesos conforme las auditorías realizadas.  Se realizaron actividades de acompañamiento a las áreas para el fortalecimiento de la cultura del control y de la evaluación en la efectividad de los controles DEBILIDADES  Aún no se han integrado a todos los responsables de los procesos en la autoevaluación
  • 3. INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO FECHA: 17 06 2013 TRD: 210 64 01 VERSIÒN: 02 2013 CÓDIGO: EVC FO 01 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA 800-100-532-8 oportuna de la Gestión y de los controles. El seguimiento a los procesos de los funcionarios, no ha sido constante. Estado General del Sistema de Control Interno  Se viene dando cumplimiento a los informes del área de Control Interno.  Se está ejecutando el Plan de Auditoría Interna de la vigencia 2014.  Aun se observa debilidades en el sistema de PQRS de la entidad  Se viene adelantado la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, aunque los tiempos establecidos en el Decreto no son los suficientes acordes, para realizar una excelente tarea. Recomendaciones  Continuar fortaleciendo el Modelo Estándar de Control Interno, articulándolo con el SGC como importante herramienta de gestión que permita armonizar las acciones, políticas, procedimientos para el mejoramiento continuo de la entidad.  Establecer capacitaciones, juegos o demás actividades que fomenten la cultura del Autocontrol, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo la responsabilidad de la Administración garanticen el ejercicio de una función transparente y eficaz.  Fortalecer el cumplimiento de la ley 594 del 2000 (Ley General de archivos) y sus decretos Original Firmado VICTOR HUGO SIERRA YEPEZ Asesor de Control Interno reglamentarios.  Se debe continuar con la aplicación del Decreto 943 de 2014 en lo concerniente a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.  Propender por mejorar el Sistema de PQRS de la entidad.  Mayor capacitación a los responsables de los Procesos, con el ánimo de que se encuentren más comprometidos en la actualización del Modelo.