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  • 1. FORMA 99030 Nº CERTIFICADO: MES AÑO SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, N°. FECHA FECHA A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE N° RIF: THE SIRAGON, C.A. N° NIT: B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL N° RIF: BASE IMP 1 Ventas Internas no Gravadas 40 2 Ventas de Exportación 41 3 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL (12%) 42 43 4 Ventas Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional 442 452 5 Ventas Internas Gravadas por Alícuota Reducida 443 453 6 Total Ventas y Débitos Fiscales para Efectos de Determinación 46 47 Ajustes a los Débitos Fiscales de Períodos Anteriores. Si la operación (47 +/- 48 > 0) indique el monto del ajuste, si la operación (47 +/- 48 < 0), repita con signo negativo hasta la concurrencia del 47; y la diferencia ajústela en períodos futuros Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (recibidos de entes exonerados). Registrados en el período 9 TOTAL DEBITOS FISCALES 49 0,00 BASE IMPONIBLE 10 Conpras NO Gravadas Y/O SIN Derecho A Crçedito Fiscal 30 11 Importaciones Gravadas por Alícuota General 31 32 12 Importaciones Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional 312 322 13 Importaciones Gravadas por Alícuota Reducida 313 323 14 Compras Internas Gravadas Por Alícuota General 33 34 15 Compras Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional 332 342 16 Compras Internas Gravadas por Alícuota Reducida 333 343 17 TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO 35 36 18 Créditos Fiscales Totalmente Deducibles 70 19 37 20 Total Créditos Fiscales Deducibles 71 21 Excedente Créditos Fiscales del Mes Anterior (ítem 60 de la declaración anterior) 20 22 Reintegro Solicitado (sólo exportadores) 21 Reintegro Solicitado (sólo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados) Ajustes a los Créditos Fiscales de los Períodos Anteriores. En caso de ser negativo, el ajuste no puede ser mayor al monto resultante de la operación (71+ 20 - 21 - 81) Certificado de Débitos Fiscales Exonerados (emitidos por entes exonerados) Registrado en el período 26 TOTAL CREDITOS FISCALES 39 DEBITO IMPUESTO CREDITOS FISCALES CREDITO FISCAL DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERÍODO DE IMPOSICIÓN Créditos Fiscales Producto de la Aplicación del Porcentaje de Prorrata (36 - 70 x %Prorrata) 7 80 DEBITOS FISCALES 48 24 8 23 38 8225 81
  • 2. FORMA 99030 Nº CERTIFICADO: MES AÑO SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, N°. FECHA FECHA 15/07/2015 A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE N° RIF: J-30913349-5 N° NIT: B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL N° RIF: Total Cuota Tributaria del Período. Si (49 > 39), indique la diferencia 53 Excedente de Crédito Fiscal para el Mes Siguiente. Si (39 > 49), indique ladiferencia 60 Impuesto Pagado en Declaración(es) Sustituida(s) 22 Retenciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s) 51 Percepciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s) 24 Sub-Total Impuesto a Pagar 78 Retenciones IVA Acumuladas por Descontar 54 Retenciones Del Periodo 66 Créditos del IVA Adquiridos por Cesiones de Retenciones 72 Recuperaciones del IVA Retenciones Solicitadas 73 Total Retenciones del IVA 74 Retenciones del IVA Soportadas y Descontadas 55 Saldo Retenciones del IVA no Aplicado 67 Sub-Total Impuesto a Pagar 56 Percepciones Acumuladas en Importaciones por Descontar 57 Percepciones del Período 68 Créditos Adquiridos por Cesiones de Percepciones 75 Recuperación Percepciones Solicitado 76 Total Percepciones 77 Percepciones en Aduanas Descontadas 58 Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado 69 Total a Pagar 90 DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AUTOLIQUIDACION RETENCION DEL IVA PERCEPCION