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Mapa de riesgos de suministros hsjm

  • 1. Nombre del área / proceso Líder del área / proceso Prob/ Impact/ Nivel No hay un inventario actualizado. No se realiza pedidos. Baja Moderado No se compra los materiales. Mala calidad en la prestación del servicio, por la ausencia de materiales. Inconsistencias por parte del personal encargado para la solicitud de compra. No hay materiales para prestar el servicio. Media Catastrófico Fallas en el proceso de autorizaciones para la compra de materiales por falta de recursos. Mala calidad en la prestación de los servicios de salud. Alta Moderado Falta de recursos económicos. No se da la compra de materiales. Alta Moderado No se presta el servicio por falta de materiales Mala calidad en la prestación del servicio Riesgo financiero Pocos materiales para la prestación del servicio. Media No solicitud de Compra de materiales. No existe autorización de la compra de materiales Riesgo operativo Media Moderado Insuficiencia de presupuesto C11R 003 Riesgo de cumplimiento Riesgo absoluto C11R 001 No verificación de Stock de materiales No envío de pedidos a suministros Catastrófico Falencia en el proceso de verificación y envio de pedidos a suministro. Los recursos con los que se cuenta no son suficientes para la compra de materiales C11R 002 Mapa de riesgo Hospital San Jerónimo de Montería Vigencia 2018 Consecuencias Suministros Código del riesgo Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Moderado Moderado Importante Nit.891.079.999-6 – Carrera 14 No.22-50 PBX – 7958135 – fax 7868191
  • 2. Nombre del área / proceso Líder del área / proceso Prob/ Impact/ Nivel Riesgo absoluto Mapa de riesgo Hospital San Jerónimo de Montería Vigencia 2018 Consecuencias Suministros Código del riesgo Nombre del riesgo Descripción Clasificación Causas IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Nit.891.079.999-6 – Carrera 14 No.22-50 PBX – 7958135 – fax 7868191 Incumplimiento de los procesos de verificación para legalizar las cuentas. Mal manejo de los recursos disponibles. Media Catastrófico Falta de verificación en los controles para los soportes. Problemas legales. Baja Moderado C11R 005 Falta de conocimiento del manual interno de contratación Problemas al interior de la organización por el desconocimiento que se tiene frete al manual interno de contratación. Riesgo operativo Desconocimiento de los proceso de contratación establecidos en el manual interno. Acciones inadecuadas por parte del personal. Baja Moderado Tolerable Limitaciones en la ejecución del plan de compras, e inconsistencias con dicho plan. La no atención oportuna de medicamentos hacia los pacientes. Inconformismo por parte del personal médico y asistencial. Demora de envíos de los materiales requeridos. Fallas en el proceso de clasificación de bienes inservibles. Pérdida económica para el Hospital. Media Moderado Inconsistencias por parte del personal encargado para realizar la oportuna clasificación. Investigaciones disciplinarias. Baja Moderado Riesgo operativo C11R 006 Fallas en el plan de compras No se ajustan en el 98% al plan de compras existente en el Hospital. Riesgo de imagen Omisión de bienes inservibles y obsoletos para dar de baja. No se hace el levantamiento adecuado de los requerimientos de la ESE. No se cumplan con el plan de compras establecido. Media Media Moderado Falta de soporte para legalizar las cuentas No se cuenta con los soportes para respaldar las cuentas existentes C11R 007 La no oportuna clasificación de los bienes inservibles y obsoletos para dar de aja Riesgo operativo Moderado C11R 004 Moderado Moderado Moderado
  • 3. Nivel SI SI 75% Verificar el Stock de materiales de manera constante. SI SI 75% Inventarios de los materiales con los que se cuenta SI SI 75% Notificación del inventario al responsable de compras SI NO 50% Contar con los recursos necesarios para la adquisición de los materiales. SI SI 75% Racionalizar los recursos. SI SI 75% Priorizar las necesidades. Transferir el riesgo Diario Subdirector administrativo y financiero C11R 003 Jefe de suministros Tratamiento Registro diario de materiales faltantes y existentes SI 75%SI Jefe de cada área, jefe de suministros. Diario Código del riesgo Descripción del control C11R 001 Reducir el riesgo Evitar el riesgo Responsable Mensual Mapa de riesgo Hospital San Jerónimo de Montería Vigencia 2018 Riesgo Residual Existe control? Control documentado Valoración control Nombre del área VALORACIÓN DE LOS RIEGSOS. Frecuencia del control Suministros Líder del área / proceso Aceptable Moderado TolerableC11R 002 Nit.891.079.999-6 – Carrera 14 No.22-50 PBX – 7958135 – fax 7868191
  • 4. Nivel Tratamiento Código del riesgo Descripción del control Responsable Mapa de riesgo Hospital San Jerónimo de Montería Vigencia 2018 Riesgo Residual Existe control? Control documentado Valoración control Nombre del área VALORACIÓN DE LOS RIEGSOS. Frecuencia del control Suministros Líder del área / proceso Nit.891.079.999-6 – Carrera 14 No.22-50 PBX – 7958135 – fax 7868191 SI SI 75% Solicitar soportes cada vez que se realice compras. SI SI 75% Escanear o sacar copia de cada uno de los soportes y guardar en archivo. C11R 005 SI SI 75% Capacitaciones que tengan como tema principal el Manual Interno de Contratación Mensual Aceptable Reducir el riesgo Evitar el riesgo Reducir el riesgo Verificación al plan de compra existente75% 75%SISIC11R 007 SISIC11R 006 Evitar el riesgo C11R 004 Mensual Subdirector administrativo y financiero Aceptable Aceptable Tolerable Suministro Técnico Activos FijosTrimestralmente Estudio técnico por parte del personal idóneo para dar de baja a los bienes. Gerencia Subdirección Administrativa Presupuesto Suministro Mensual